МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Это комплекс законных действий и стратегий, направленный на оптимизацию налоговой нагрузки для компаний, которые ведут деятельность, владеют активами или получают доход в нескольких странах.
Это не уклонение от уплаты налогов, а грамотное построение корпоративной и финансовой структуры, которое позволяет бизнесу легально снизить налоговые издержки, минимизировать риски
и повысить свою глобальную конкурентоспособность.
ДЛЯ ЧЕГО
Снижение общей налоговой нагрузки
Наша главная задача — уменьшить эффективную налоговую ставку для всей группы компаний, используя лучшие мировые практики и возможности законодательства разных стран.
Устранение двойного налогооблажения
Мы выстраиваем структуру так, чтобы одна и та же прибыль не облагалась налогом дважды — сначала в стране, где она заработана, а затем в стране, куда она переводится.
Минимизация налоговых рисков
Мы обеспечиваем полное соответствие (compliance) законодательству всех стран присутствия, включая правила о Контролируемых Иностранных Компаниях (КИК), трансфертном ценообразовании (ТЦО) и противодействии размыванию налоговой базы (BEPS). Это защищает ваш бизнес от штрафов и судебных разбирательств.
Гибкость в управлении капиталом
Создание эффективных каналов для репатриации прибыли (выплаты дивидендов), перемещения капитала внутри группы компаний и привлечения финансирования с минимальными налоговыми потерями.
Защита активов
Построение холдинговых структур, которые не только оптимизируют налоги, но и обеспечивают юридическую защиту ваших ценных активов (например, интеллектуальной собственности или недвижимости).
ДЛЯ КОГО
Владельцы групп компаний и международные холдинги
IT-компании и владельцы интеллектуальной собственности (IP)
Импортёры/экспортёры и торговые компании
Быстрорастущие стартапы и компании, выходящие на новые рынки
Частные инвесторы и владельцы крупного капитала (HNWI)
Предприниматели и компании в процессе релокации

